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2017年开封市统计局部门预算基本情况说明-凯发游戏网站

来源:admin|发布时间:2019-07-21 |浏览次数:
     一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    开封市统计局预算单位共5个,其中:行政单位1个;参照公务员管理事业单位1个;全供事业单位2个;自收自支事业单位1个。主要职责是:
    1.承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定地方统计制度和统计标准;拟定地方统计改革和统计现代化建设规划并组织实施;贯彻执行并监督检查国家、省统计法律、法规及规章的实施,制定部门规范性文件;指导全市统计工作。
     2.贯彻执行国家、省国民经济核算制度,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,监督管理各县区国民经济核算工作。
    3.按照国家、省统一部署和市委、市政府要求贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力、省情省力、市情市力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关统计数据。
    4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业以及计算机服务业、软件业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全市性基本统计数据。
    5.组织各县区、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。
    6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,建立并不断完善宏观经济预警监测系统;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    7.依法审批或者备案市级各部门统计标准,依法审批或者备案市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。
    8.协助县区管理统计局局长和副局长;指导全市统计专业技术队伍建设,参与组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;协助国家统计局、省统计管理直属事业单位和直属调查机构,监督管理县区政府统计部门由中央财政、省财政、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
    9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定县区、市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导县区统计信息系统建设。
    10.承办市政府交办的其他事项。
    (二)人员构成情况
    开封市统计局机关及预算归口管理单位共有编制82人,其中:行政编制41人,参公编制29人(含县级以下队人员),全供事业编制9人;自收自支事业单位3人。在职职工72人,离退休人员34人。
    ()预算年度的主要工作任务
    1.认真贯彻落实各项统计改革任务
密切关注国民经济核算体系改革;扎实推进投资统计改革;全面落实能源统计改革;继续加强和完善服务业统计。
    2.紧贴需求,扎实开展统计服务
继续加强经济运行监测工作;做好新常态下的经济形势分析;继续加大统计宣传力度;积极开展社情民意调查工作。
    3.做好重大国情国力调查和常规统计调查
继续抓好1%人口抽样调查及全市企业创新调查的后续工作;组织开展好第三次全国农业普查工作。
此外,还要围绕全市转方式、调结构工作大局,认真做好文化产业统计、城镇化统计、节能减排统计、重点区域统计、消费统计等工作。
    4.加强和完善部门统计
进一步规范部门统计工作。以贯彻落实国务院办公厅转发的《国家统计局关于加强和完善部门统计工作的意见》为重点,推动部门全行业统计。
    5.全方位加强统计基础建设
加强统计信息化建设;加强统计教育与培训;加强基本单位名录库建设。
    6.坚持依法行政,严格落实“三公”统计
加强统计法制宣传;强化统计执法监督;严格落实“三公”统计。
    二、收入预算说明
    2017年收入预算909万元,其中:财政经费拨款909万元,比上年增加196.82万元,增长27.64%。
    三、支出预算说明
    2017年支出预算909万元,其中:财政经费拨款909万元,比上年增加196.82万元,增长27.64%。
    2017年支出预算按用途划分:工资福利支出618万元,占67.99%;对个人和家庭的补助84万元,占9.24%;商品和服务支出25万元,占2.75%;项目支出182万元,占20.02%。
    2017年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出702万元,占77.23%;商品和服务支出25万元,占2.75%;项目支出182万元,占20.02%。主要项目是:文化旅游产业统计调查、社情民意调查、十大产业集群、产业集聚区及服务业调查、人口调查、妇女儿童调查等。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)“三公”经费支出情况说明
    我局2017年“三公”经费预算为28万元,与上年相比减少17.9万元,减少了39%。
    具体支出情况如下:
    1、因公出国(境)费9万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年增加了4.3万元,主要原因是本年安排的因公出国(境)任务有所增加。
    2、公务用车购置及运行维护费14万元,其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费14万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2016年减少14.7万元,主要原因是加强财务内部监督职能,严格控制公务用车运行维护费。
    3、公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年减少7.5万元,主要原因是深入贯彻落实党中央例行节约的精神,制定完善规范的报销制度,进一步加强对公务接待费用的严格把控。
    (二)机关运行经费支出情况说明
    我局2017年机关运行经费支出预算207万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
    (三)政府采购预算支出情况说明
    我局2017年政府采购预算安排0万元。
    (四)预算绩效管理工作开展情况说明
    2016年,我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2017年,我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。
     五、名词解释
    (一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    (二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    (三)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    (四)“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (五)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附表1: 2017年部门收支总体情况表
    附表2: 2017年部门收入总体情况表
    附表3: 2017年部门支出总体情况表
    附表4: 2017年财政拨款收支总体情况表
    附表5: 2017年一般公共预算支出情况表
    附表6:  2017年一般公共预算基本支出情况表
    附表7: 2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
    附表8:  2017年政府性基金支出情况表

2017部门预算公开套表

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